ページ番号1018469 更新日 令和5年4月14日
令和5年度予算は、財政の健全性を堅持しつつ、諸施策に取り組むとともに、「ポスト・コロナ」の視点を持って、市民の負託に応える施策を推進することを基本として、以下の課題に優先的に取り組むこととし、編成しました。
(1)多摩都市モノレールの市内延伸事業について、沿線まちづくりを更に加速し、具現化
(2)「子どもファースト」の視点に立ち、子育て世代に選ばれるまちづくりを推進
(3)豪雨災害や大規模地震などの自然災害への備え
(4)ゼロカーボンシティ実現への取組や市のDX(デジタルトランスフォーメーション)の強力な推進による市民サービス向上と業務の効率化
令和5年度における各会計の当初予算額は、次の表のとおりです。
会計名 |
令和5年度(A) |
令和4年度(B) |
対前年度(A-B) |
増減率 |
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一般会計 |
311億3,382万6千円 |
302億8,047万9千円 |
8億5,334万7千円増 |
2.8%増 |
|
特別会計合計 |
172億9,829万9千円 |
164億5,482万2千円 |
8億4,347万7千円増 |
5.1%増 |
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国民健康保険事業特別会計 |
80億4,917万5千円 |
77億7,072万9千円 |
2億7,844万6千円増 |
3.6%増 |
介護保険特別会計 |
57億1,711万1千円 |
55億6,201万1千円 |
1億5,510万 円増 |
2.8%増 |
|
都市核地区土地区画整理事業特別会計 |
16億3,950万7千円 |
13億5,527万1千円 |
2億8,423万6千円増 |
21.0%増 |
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後期高齢者医療特別会計 |
18億9,250万6千円 |
17億6,681万1千円 |
1億2,569万5千円増 |
7.1%増 |
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公営企業会計合計 |
15億 245万6千円 |
12億4,652万8千円 |
2億5,592万8千円増 |
20.5%増 |
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下水道事業会計 |
15億 245万6千円 |
12億4,652万8千円 |
2億5,592万8千円増 |
20.5%増 |
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合計 |
499億3,458万1千円 |
479億8,182万9千円 |
19億5,275万2千円増 |
4.1%増 |
(注意)下水道事業会計の予算額は、総費用(下水道事業費用)から減価償却費及び資産減耗費を除いた額に資本的支出を加えて算出しています。
歳入予算におけるポイントは、次のとおりです。
なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。
歳出予算(目的別)におけるポイントは、次のとおりです。
なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。
歳出予算(性質別)におけるポイントは、次のとおりです。
なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。
令和5年度当初予算における「主要な事業」及び「市民一人当たりの状況」は、次のリンク先のページをご覧ください。
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