令和5年度予算のあらまし


ページ番号1018469  更新日 令和5年4月14日


令和5年度当初予算のあらまし

予算編成の方針

 令和5年度予算は、財政の健全性を堅持しつつ、諸施策に取り組むとともに、「ポスト・コロナ」の視点を持って、市民の負託に応える施策を推進することを基本として、以下の課題に優先的に取り組むこととし、編成しました。

(1)多摩都市モノレールの市内延伸事業について、沿線まちづくりを更に加速し、具現化
(2)「子どもファースト」の視点に立ち、子育て世代に選ばれるまちづくりを推進
(3)豪雨災害や大規模地震などの自然災害への備え
(4)ゼロカーボンシティ実現への取組や市のDX(デジタルトランスフォーメーション)の強力な推進による市民サービス向上と業務の効率化

予算の規模

 令和5年度における各会計の当初予算額は、次の表のとおりです。

各会計における当初予算額

会計名

令和5年度(A)

令和4年度(B)

対前年度(A-B)

増減率

一般会計

311億3,382万6千円

302億8,047万9千円

8億5,334万7千円増

 2.8%増

特別会計合計

172億9,829万9千円

164億5,482万2千円

8億4,347万7千円増

 5.1%増

 

国民健康保険事業特別会計

80億4,917万5千円

77億7,072万9千円

2億7,844万6千円増

 3.6%増

介護保険特別会計

57億1,711万1千円

55億6,201万1千円

1億5,510万   円増

 2.8%増

都市核地区土地区画整理事業特別会計

16億3,950万7千円

13億5,527万1千円

2億8,423万6千円増

21.0%増

後期高齢者医療特別会計

18億9,250万6千円

17億6,681万1千円

1億2,569万5千円増

 7.1%増

公営企業会計合計

15億 245万6千円

12億4,652万8千円

2億5,592万8千円増

20.5%増

  下水道事業会計

15億 245万6千円

12億4,652万8千円

2億5,592万8千円増

20.5%増

合計

499億3,458万1千円

479億8,182万9千円

19億5,275万2千円増

 4.1%増

(注意)下水道事業会計の予算額は、総費用(下水道事業費用)から減価償却費及び資産減耗費を除いた額に資本的支出を加えて算出しています。

一般会計の予算について

歳入予算のポイント

歳入予算におけるポイントは、次のとおりです。

なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

歳出予算(目的別)のポイント

歳出予算(目的別)におけるポイントは、次のとおりです。

なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

歳出予算(性質別)のポイント

歳出予算(性質別)におけるポイントは、次のとおりです。

なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

その他の予算に関する状況等

 令和5年度当初予算における「主要な事業」及び「市民一人当たりの状況」は、次のリンク先のページをご覧ください。


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企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364) 
ファクス番号:042-563-0793


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