ページ番号1002136 更新日 平成28年2月20日
歳入予算の特徴としては、主に大規模商業施設の開業等により、法人市民税3億3,658万7千円の増、固定資産税2億407万4千円の増等により、市税が108億7,863万9千円と前年度比5億9,858万4千円(5.8パーセント)の増、地方特例交付金が住民税の住宅借入金等特別税額控除による減収に伴う特例交付金の創設により、1億4,833万2千円と前年度比6,513万2千円 (78.3パーセント) の増、都支出金が後期高齢者医療費負担金4,751万4千円の増、市町村総合交付金7,630万円の増等により、29億914万8千円と前年度比1億23万9千円(3.6パーセント)の増、財産収入が土地開発基金収益金の原山地域運動場に係る元金補給金の再開等により、8,651万2千円と前年度比4,297万6千円(98.7パーセント)の増、諸収入が武蔵村山病院地域総合整備資金貸付金元金収入5,833万2千円の増、のぞみ福祉園給付費負担金4,816万6千円の増等により、2億6,624万円と前年度比1億1,560万1千円(76.7パーセント)の増、市債が小・中一貫校整備事業2,480万円の増、歴史民俗資料館施設整備事業3,100万円の増等により、7億7,380万円と前年度比7,180万円(10.2パーセント)の増となる一方、地方交付税は平成19年度普通交付税実績額を勘案し、12億5,900万円と前年度比3億4,600万円(21.6パーセント)の減、使用料及び手数料が指定管理者導入に伴う市民会館使用料及び総合体育館使用料の皆減等により、2億3,539万3千円と前年度比1,855万5千円(7.3パーセント)の減になっております。なお、財源に不足が生じたときなどに備えて積み立てを行っている財政調整基金からの繰入金は、市税等の歳入確保及び枠配分等の歳出削減により、皆減(6億3,849万円減)となっています。
[画像]歳入のグラフ(11.9KB) 歳出予算の目的別の特徴としては、民生費が、国民健康保険費の減、老人保健費の減となったものの、介護保険特別会計繰出金の増、障害者自立支援費の増、後期高齢者医療特別繰出金の皆増、児童手当等支給経費及び子どもの医療費助成事業経費の増、保育所児童委託運営経費の増、生活保護援護経費の増等により、前年度比1億7,062万1千円(1.7パーセント)増の102億3,044万6千円、教育費が、小・中一貫校施設整備事業費の増等により、前年度比1億3,729万9千円(5.5パーセント)増の26億5,491万9千円、商工費が、商工振興対策経費の減等により、前年度比3,588万3千円(30.6パーセント)減の8,137万6千円、土木費が、下水道事業特別会計繰出金の減等により、前年度比2億101万4千円(9.8パーセント)減の18億5,802万2千円となっています。
性質別では、扶助費が、児童手当及び生活保護費等の増等により、前年度比2億8,097万6千円(4.2パーセント)増の69億3,376万6千円、普通建設事業費が、民間保育所施設整備助成補助金の減等により、前年度比1億7,317万9千円(14.9パーセント)減の9億9,088万6千円、公債費が、元利償還金の増により、前年度比1億2,054万4千円(8.8パーセント)増の14億9,025万1千円となっています。
(注釈1)は新規事業及び新規施設建設事業です。
(注釈2)は充実事業及び既存施設改修事業などです。
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
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自治会活動費等補助金(注釈2) | 900万円 | 自治会運営費補助金及び活動費補助金を交付します。 |
市民まつり事業 | 1,600万円 | 市民まつりを実施するための経費の一部を実行委員会に補助します。 |
都市核地区土地区画整理事業繰出金 | 3億145万5千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
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公園整備事業(注釈1) | 1,910万円 | 西大南樹林公園(仮称)整備工事など |
消防団用自動車購入事業(注釈1) | 2,000万円 | 第四分団用の水槽付ポンプ自動車を購入します。 |
消防施設整備事業(注釈1) | 1,180万円 | 防火水槽設置工事など |
住宅用火災警報器購入費補助事業(注釈1) | 400万円 | 災害時要援護者世帯及び低所得者世帯のかたへ購入費の補助を行います。 |
デジタル地域防災無線システム整備事業(注釈1) | 3,699万5千円 | 現行の地域防災無線機器のデジタル化を行います。 |
道路・街路等整備事業(注釈1)(注釈2) | 3億4,382万円 | 主要市道第17号線道路拡幅工事及び用地取得、主要市道第19号線道路拡幅工事及び用地取得、主要市道第64号線整備工事、主要市道第9号線歩道拡幅工事、主要市道第12号線交差点改良工事、主要市道第14号線ほか3路線舗装打換工事等を行います。 |
塵芥収集運搬委託事業 | 3億4,876万4千円 | ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を実施します。 |
下水道事業繰出金 | 5億9,643万1千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
常備消防費都委託事業 | 8億146万円 | 東京都への常備消防事務の委託金です。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
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健康診査事業(注釈1) | 7,409万8千円 | 健康増進法の規定による健康診査やがん検診などを実施します。 |
障害者就労支援センター運営委託事業(注釈1) | 1,514万9千円 | 障害者の一般就労を支援するためのセンター運営を委託します。 |
後期高齢者医療繰出金(注釈1) | 3億8,664万円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
妊婦健康診査事業(注釈2) | 2,501万6千円 | 健康診査を年4回から年5回に増やし、実施します。 |
国民健康保険事業繰出金 | 7億5,793万3千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
老人保健繰出金 | 2,598万2千円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
心身障害者(児)福祉手当支給事業 | 2億700万7千円 | 心身障害者(児)のかたに手当を支給します。 |
介護保険繰出金 | 6億4,733万円 | 事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補てんします。 |
介護給付費・訓練等給付費・施設支援費事業 | 5億2,137万2千円 | 自立支援給付(介護給付・訓練等給付・旧法施設支援)に対する経費を支給します。 |
児童手当等支給事業 | 8億431万5千円 | 小学校修了前までの児童を養育しているかた等に手当を支給します。 |
児童扶養手当等支給事業 | 3億3,564万5千円 | ひとり親家庭等で児童を養育している母親又は養育者のかたに手当を支給します。 |
子ども医療費助成事業 | 2億4,939万2千円 | 乳幼児期及び義務教育就学期にある児童を養育しているかたに医療費の一部を助成します。 |
保育所運営委託事業 | 19億7,534万9千円 | 民間保育所の運営についての委託料です。 |
病後児保育事業 | 1,174万円 | 武蔵村山病院に隣接する宿舎において、病気の回復期にある児童の保育を実施します。 |
民間保育所運営費補助事業 | 1億5,877万6千円 | 民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です。 |
保育園運営事業 | 2億2,517万4千円 | 市立つみき保育園の運営経費です。 |
児童館運営事業 | 2億639万6千円 | 児童館及び学童クラブの運営経費です。 |
生活保護援護事業 | 19億円 | 生計を維持することが困難なかたの生活援護経費です。 |
小児初期救急平日準夜診療事業 | 1,691万円 | 武蔵村山病院での平日準夜診療を週5日実施します。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
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地区集会所施設整備事業(注釈1) | 9,700万円 | 新大南地区集会所(仮称)及び学園地区集会所(仮称)の施設整備並びに中原地区集会所の実施設計、施設整備を行います。 |
小・中一貫校施設整備事業(注釈1) | 3億2,356万1千円 | 小・中一貫校の実施設計及び施設整備等を行います。 |
小・中学校施設整備事業(注釈1)(注釈2) | 2,459万円 | 第一小学校耐震補強工事に伴う実施設計及び校庭整備工事等を行います。 |
図書館備品購入事業(注釈1) | 1,579万7千円 | 図書館総合情報システムに係る備品等を購入します。 |
歴史民俗資料館施設整備事業(注釈1) | 3,819万8千円 | 歴史民俗資料館新収蔵庫建設工事等を行います。 |
放課後子どもプラン事業(注釈2) | 1,609万円 | 小学校3校において、放課後子ども教室を実施するための経費です。 |
就学援助事業 | 1億1,690万4千円 | 児童・生徒の保護者のかたに学用品費など義務教育で必要な費用を援助します。 |
小・中学校運営事業 | 1億5,089万2千円 | 小・中学校の運営に必要な教材費などの経費です。 |
事業名 | 事業費 | 事業の概要 |
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横田基地軍民共同使用調査研究事業(注釈1) | 500万円 | 横田基地軍民共同使用の推進に向け、その調査委託を行います。 |
住民情報システム運営事業 | 8,344万3千円 | 電子計算処理システムの改修や運用についての経費です。 |
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