平成31年度予算のあらまし


ページ番号1009990  更新日 平成31年4月15日


平成31年度当初予算のあらまし

予算編成の方針

 平成31年度の予算は、財政の健全性を堅持しつつ、安全・安心な社会基盤の構築や少子高齢社会への的確な対応を図るため、施策の必要性、有効性等の検証による見直し、再構築や廃止を含めた施策の選択を進め、多摩都市モノレール延伸を見据えての都市基盤整備や社会経済情勢の変化を的確に捉え、行政改革を更に推進することによる自立的な財政基盤の確立を図り、「人と人との絆を大切にした信頼の市政」を着実に推進することを目指し、編成しました。歳入面では市税等の自主財源の積極的な確保に努めるとともに、歳出面では市民の期待に応える施策を推進するため、これまで以上に費用対効果、創意工夫の視点を持ち、職員の意識改革を徹底し、行政評価の結果等を施策に反映することにより、市民の視点に立った効果的かつ効率的なサービスを提供することを基本としています。

予算の規模

 平成31年度における各会計の当初予算額は、次の表のとおりです。

各会計における当初予算額

会計名

平成31年度当初予算額

平成30年度当初予算額

当年度と前年度との比較

増減率

一般会計 277億5,833万4千円 272億4,216万3千円 5億1,617万1千円 1.9%
国民健康保険事業特別会計 79億7,271万7千円 82億9,590万2千円 3億2,318万5千円減 3.9%減
下水道事業特別会計 12億7,908万3千円 12億4,217万円 3,691万3千円 3.0%
介護保険特別会計 48億1,636万円 49億3,131万6千円 1億1,495万6千円減

2.3%減

都市核地区土地区画整理事業特別会計 19億1,380万8千円 17億70万7千円 2億1,310万1千円 12.5%
後期高齢者医療特別会計 15億3,166万1千円 14億5,762万8千円 7,403万3千円 5.1%
特別会計合計 175億1,362万9千円 176億2,772万3千円 1億1,409万4千円減 0.6%減

全会計合計

452億7,196万3千円 448億6,988万6千円 4億207万7千円 0.9%

 

一般会計の予算について

歳入の増減について

歳入を前年度と比較した際の主な増減は、次のとおりです。

款別の主な増減

歳入における款別の主な増減は、次のとおりです(構成比順)。

事業別の主な増減

歳入における事業別の主な増減は、次のとおりです(増減額順)。

なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

歳出(目的別)

歳出(目的別)を前年度と比較した際の主な増減は、次のとおりです。

款別の主な増減について

歳出(目的別)における款別の主な増減内容は、次のとおりです(構成比順)。

事業別の主な増減

歳出(目的別)における事業別の主な増減は、次のとおりです(増減額順)。

なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

歳出(性質別)

歳出(性質別)における区分ごとの主な増減内容は、次のとおりです(区分ごとに構成比順)。

消費的経費
投資的経費
その他経費

なお、詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

そのほか予算に関する状況等

 平成31年度当初予算における「主要な事業」及び「市民一人当たりの状況」は、次のリンク先のページをご覧ください。


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企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364) 
ファクス番号:042-563-0793


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